四川省泸州市江阳区石寨镇人民政府(行政本级)2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。石寨镇人民政府行政单位本级主要由镇属人大事务、政府办公室、党委办公室、群众团体(妇联和共青团)等四个行政单位组成,行政编制24人,工勤编制3人,主要负责镇级范围内行政公共服务管理工作,是辖区范围内的行政机关和党政机关,属社会公共服务单位,无经营行为。
(二)2016年重点工作完成情况。
二、部门概况
石寨镇下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2016年石寨镇本年收入合计342.27万元,其中:财政拨款收入342.27万元,占100%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。(可以绘图)
2016年石寨镇本年支出合计342.27万元,其中:基本支出342.27万元,占100%;项目支出**万元,占**%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。(可以绘图)
四、财政拨款支出决算情况
石寨2016年度财政拨款收支决算总计342.27万元。较2015年财政拨款收、支各减少9.38万元,增长/下降2.74%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石寨镇2016年度一般公共预算财政拨款支出342.27万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少9.38万元,增长/下降2.74%。(图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
石寨镇2016年一般公共预算财政拨款支出342.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出282.87万元,占82.65%;社会保障和就业支出17.90万元,占 5.23 %;医疗卫生与计划生育支出8.79万元,占 2.57 %;住房保障支出32.7万元,占9.55%;(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为282.87万元,主要用于:主要用于镇级机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,主要用于:…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,主要用于:…。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,主要用于:…。
5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为17.9万元,主要用于:镇级机关行政退休人的退休金、生活补助和遗属生活补助、退休人员活动经费等。
6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为8.38万元,主要用于:机关行政人员的医疗保障支出。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
石寨镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出342.27万元,其中:
人员经费274.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费67.9元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费**万元,较2015年决算数增长/下降**%(或与2015年决算数持平),较2016年预算数增长/下降**%,主要原因是…。
2016年因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。出国(境)团组主要包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
(二)公务接待费
2016年公务接待费9.57万元,较2015年决算数下降0.1万元。主要原因是压缩公务接待开支,较少公务接待活动。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待**批次,**人,共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费**万元,较2015年决算数增长/下降**%(或与2015年决算数持平),较2016年预算数增长/下降**%,主要原因是…。
2016年按规定更新购置公务用车**辆,车辆购置支出**万元,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
2016年车辆运行维护费支出13.8万元,用于镇级公务活动和职工公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
***2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,***机关运行经费支出**万元,比2015年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2015年决算数持平)。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2016年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,***公有车辆**辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
8.教育(类)…(款)…(项):指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
……
(罗列本单位全部功能分类科目,至项级)
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。

用户登录
还没有账号?
立即注册