四川省泸州市江阳区人民政府况场街道办事处事业(本级)2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。况场街道办事处事业(本级)共有事业单位5个,其职能分别是:
1、社事服务中心
主要负责街道人才开发和服务;城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;制定年度公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等;负责人口和计划生育工作,完成区政府下达的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作;拟定人口和计划生育工作计划,做好社区和农村计划生育专干的业务培训工作;在全镇宣传贯彻党和国家的人口与计划生育政策;为镇内育龄夫妇提供生殖保健服务和咨询;负责本镇居民一胎服务证的材料审核工作;受区计生局委托,严格依照法定程序和标准征收社会抚养费;对本镇的人口和计划生育工作进行检查和指导;负责全镇的劳动和社会保障工作,企事业单位退休人员社会化管理,人才开发,劳务输出,社会救助;负责城乡居民(高校毕业生)创业 (就业)服务,包括创业(就业)咨询、培训、项目、开业、金融、跟踪和孵化服务等,就业、失业登记管理;城乡居民养老、医疗保险服务;制定年度农村公益性文化项目实施计划等。
2、建设和环境管理服务中心
协助村镇建设规划管理;产权、产籍管理;工程建设监督,文明施工,镇内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作。
3、农业技术推广服务站
农村技术推广服务:新技术、新品种试验示范及推广;农资配套服务;农业技术指导咨询服务;渔船管理。从事农村集体资产、农村合作经济组织、农民负担、农村财务、农村经济统计、农业承包合作管理、农村政策宣传。植树造林、森林病虫防治、森林防火、保护、合理利用森林资源;保护陆生野生动物。农业机械服务,提供新型农业机械信息。
4、农业技术推广服务中心
为农村水利建设提供技术管理保障,农村水利工程建设。管理农村水利技术开发,水利新技术推广,防汛抗旱。为渔业生产提供服务,提供养鱼技术,鱼病防治技术等。负责畜产资源保护和监督管理;实施畜牧业科技兴牧;负责种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽医医政和药政管理工作;拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划;监督管理本地区的动物防疫、检疫和动物产品的安全工作;负责官方兽医和执业兽医的管理以及兽医实验室生物安全管理等。
5、交通管理站
负责宣传、贯彻、执行党和政府有关交通的方针、政策、法规,全面做好水陆交通工作;完成上级交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况。
一、重大事项顺利迎检。群策群力,精准对标确保顺利迎检。一是全民动员创文迎检。明确分工,压实责任。街道依托12个重点创文点位及8大难点工作成立15个创文工作小组并确定迎检工作预案,严格落实“两长一员”责任制。对照标准,挂图作战,确保每一个点位、每一项指标全部达到测评标准。对标问题,及时整改。(1)对小区单元185个楼栋及其他室外牛皮癣1000余平米进行全新的粉刷,清理便民张贴栏30余块,对3个小区进行迎检打造;(2)修复地面破损200余处,该换节能路灯25个;(3) 新聘请21名卫生员进行环境保洁,新购置分类垃圾桶800个,新改建垃圾坑20余个,与醉美公司就垃圾清运问题达成协议,有效解决好场镇周边垃圾清运问题;(4)喷涂沿街破旧卷帘门300余扇;(5)新建公厕2个;(6)改换单元楼门30扇;(7)对场镇周边设置停车线20余处,处理僵尸车15辆,有效改善场镇周边车辆乱停乱放的现象;(8)组织20次大规模的占道经营、乱停乱放集中整治。做好文明宣传,提高村(居)民创文知晓率。通过入户宣传、院坝宣传、知识竞赛、大喇叭等形式提高村(居)民创文的参与积极性。加强督查,巩固成果。印发督查通报23期,通报问题220余个,发放限期整改通知书100余份,确保督察问题及时认领,整改及时落实。二是全力攻坚环保督察。强化宣传教育,悬挂横幅宣传标语80余条,树立永久性环保标识标牌30余个,组织环境保护宣传活动3次,发放环境保护资料1万余份。细化责任清单,2017年签订各类责任书150余份,建立禁烧巡查和环保包片制度,街道成立环境保护巡查队伍,开展不定期巡查,坚持发现一起制止一起,严厉杜绝焚烧、钓鱼等破坏环境现象发生。加大环保巡查整治力度,全年,整治集中饮水源水面漂浮物及杂草3次,设置饮水源保护隔离网100米;整治黑丑水体2处;开展饮水源及秸秆禁烧巡查近200余次,出动巡查人员近800人,制止露天焚烧16起;督促辖区内企业20余家对标完成相关整改;关停重污染企业1家—游湾骨粉厂;整治大型农畜养殖场1个;处理群众举报环境污染问题4起;对辖区内小餐馆等进行环保餐具盒、无磷洗衣粉、洗涤剂的检查工作10余次。
二、农业农村加快转型。一是农业农村组织不断完善,村级公共服务和社会管理改革有序推进,“一事一议”、财务公开等村级公共服务项目公开工作有序实施,村务公开实现100%。二是农业经济结构不断优化,以甜橙、大棚蔬菜两大传统优势产业为基础,不断加强种植技术管理,病虫害防治工作,开展各类管理、创业及实用技术培训24000人次,粮食产量完成2.64万吨,水产品总产量完成812吨,农作物耕种农机化水平达到62.5%,村级电商服务网点覆盖率达100%,完成基层供销社一个。三是农业产业成果不断累加,全年完成优质稻种植面积2.37万亩,新增优质蔬菜1.8万亩,新增名优水果0.5万亩,主动抢抓电子商务进农村机遇,在普潮等村扶持农村电商产业发展,目前已纳入30余户农户和18户扶贫对象户,2017年电商产生收益100余万元,有效解决群众农特产品销路问题。
三、民生事业全面进步。一是基础设施和民生项目建设扎实推进。农村交通方面,投入资金400余万元,完成马石工业企业园区道路300米,新建沿江路及骑游道12公里,观景台3处,完成团山渡改桥阵地工作,双湖村竹子桥建设已经完成桥墩修建;水利设施方面,投入资金1400余万元,完成11000米况场与丹林边界输水干管建设,启动10个村全域供水入户管线建设,新增安装用水户7000户,完成930米连云防洪堤工程,大地村提灌站及打井工程,整治山坪塘4口,整治渠道1公里,完善河长制相关工作制度及工作方案;环境治理方面,投入750万元,升级改造况场污水处理厂设备设施,增建1530米污水管网;投资300万元,修建马石企业污水管道建设工程;为加大农村生活污水站建设成效,投资240余万元修建三个村级污水处理站,目前游湾村污水站已入场施工,红山村和况丰村即将进场建设,投资240余万元,修建和丰场生活污水处理站,投资60万元,完成十公里环保应急工程,污水彻底解决周边生活污水横流问题;2017年我街新改建垃圾坑165个,辖区内基本实现垃圾直运,极大改善垃圾转运不彻底问题;二是社会保障更加充分。2017年城乡居民医疗保险参保人数42581人,参合率98%,全面完成区上下达的目标考核任务;发放城乡低保12856余人次,发放低保金295.24万余元,发放各类救助资金135.95万元;统筹70余万元,完成32户困难户危房改造,正等待验收;大力开展“双创”工作,累计扶持创业24人、带动就业70余人,城镇失业率控制在4%以下;扎实开展全民预防保健工作,全年完成健康体检13568人;稳步推进征地安置工作,全年完成望江苑、康乐苑等安置小区交房1200余套。
四、社会治理常抓不懈。一是违建治理方面,重点针对高速路沿线、307及207省道沿线、方山景区规划区、场镇以及征地拆迁等区域进行重点排查、重点整治,累计组织大规模强制性拆迁40余次,拆除存量违建33处、11650平方米,拆除在建违建117处、40000余平方米,违法乱建情况得到有效遏制。二是基层治理有创新。坚持以“群众自律、矛盾自解、村民自治”为目标,在农村,创新法律进村模式,签约专业法律团队直接入户宣传法律、调解纠纷、解读政策,将依法治理延伸到基层末梢。指导成立居民委员会,引导居民自治,健全村(居)务监督、村(居)民议事等工作机制,引导群众理性合法诉求、积极有序参与村务管理和监督,构建起党组织领导下的“一核多元”基层依法治理体系,实现了由乱变治、和谐发展。三是综治维稳有效果。抓紧抓实防控网络建设,不断完善大调解体系,上半年受理各级来信来访118余件,案件办结率达98%以上,有力应对征地拆迁、移民稳控等信访群体压力,真正实现“小事不出村、大事不出街道”,圆满完成到省进京“零上访”目标。四是安全工作有保障。2017年办事处相继完善了各类应急预案24个,开展了安全检查20余次,投入10万元增补防汛应急物资20余类2000余件,组建一支130人的应急队伍,开展安全知识讲座10余次,组织相关人员开展汛前防汛应急演练8次,确保其知晓性、实用性和可操作性。五是地质灾害整改有落实。及时研究部署工作,细化责任,召开培训会2次,结合创文加强地质灾害防治知识宣传,增强群众避灾救灾的观念,树立全民防灾意识。全年办事处多次召集专家,开展分类排查,均未发现地质灾害隐患,但存在部分安全隐患:玉光小学院坝已完成整治;两座冒水孔房屋已于7月4日拆除;红山村四组刘克生房屋背面山坡原有裂缝隐患进行了排水处理,并按113地质队现场建议告知户主监测居住;方山后山普潮寺不稳定斜坡有崩塌和小型滑坡公路沉降隐患,目前已交由区交通局具体负责整改,办事处做好协调配合。
二、部门概况
况场街道办事处事业(本级)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年况场街道办事处事业(本级)本年收入合计4329.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4295.16万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入34.15万元,占1%;无其他收入。
(图1:收入决算结构图)(饼状图)
2017年况场街道办事处事业(本级)本年支出合计4329.27万元,其中:基本支出948.48万元,占22%;项目支出3380.79万元,占78%;无其他支出。
(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各4329.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加70万元,增长1.64%。
(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4295.16万元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加375.68万元,增长9.5%。
(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4295.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出411.54万元,占10%;公共安全支出22.47万元,占0.5%;文化体育与传媒支出17.27万元,占0.4%;社会保障和就业支出695.5万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出297.36万元,占7%;节能环保支出45.5万元,占1%;城乡社区支出563.5万元,占13%;农林水支出2105.88万元,占49%;交通运输支出61.03万元,占1.4%;资源勘探信息等支出24万元,占0.5%;住房保障支出51.11万元,占1.2%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为408.05万元,完成预算100%,与预算数持平。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为3.49万元,完成预算100%,与预算数持平。
3.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,与预算数持平。
4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为19.47万元,完成预算100%,与预算数持平。
5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,与预算数持平。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为14.27万元,完成预算100%,与预算数持平。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为153.46万元,完成预算100%,与预算数持平。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为62.02万元,完成预算100%,与预算数持平。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.2万元,完成预算100%,与预算数持平。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.62万元,完成预算100%,与预算数持平。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为55.72万元,完成预算100%,与预算数持平。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为33.77万元,完成预算100%,与预算数持平。
13.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%,与预算数持平。
14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算为242.17万元,完成预算100%,与预算数持平。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为111.30万元,完成预算100%,与预算数持平。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为155.52万元,完成预算100%,与预算数持平。
17.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为80.07万元,完成预算100%,与预算数持平。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.04万元,完成预算100%,与预算数持平。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%,与预算数持平。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为16.53万元,完成预算100%,与预算数持平。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为5.5万元,完成预算100%,与预算数持平。
22.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为24.09万元,完成预算100%,与预算数持平。
23.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为45.50万元,完成预算100%,与预算数持平。
24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为71.57万元,完成预算100%,与预算数持平。
25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为272.01万元,完成预算100%,与预算数持平。
26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为49.12万元,完成预算100%,与预算数持平。
27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为170.80万元,完成预算100%,与预算数持平。
28.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为215.16万元,完成预算100%,与预算数持平。
29.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为435.26万元,完成预算100%,与预算数持平。
30.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):支出决算为260万元,完成预算100%,与预算数持平。
31.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为192.06万元,完成预算100%,与预算数持平。
32.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为16.49万元,完成预算100%,与预算数持平。
33.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为7万元,完成预算100%,与预算数持平。
34.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为134.33万元,完成预算100%,与预算数持平。
35.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为13.18万元,完成预算100%,与预算数持平。
36.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):支出决算为40万元,完成预算100%,与预算数持平。
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为123万元,完成预算100%,与预算数持平。
38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为480.56万元,完成预算100%,与预算数持平。
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为140万元,完成预算100%,与预算数持平。
40.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为25万元,完成预算100%,与预算数持平。
41.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为23.84万元,完成预算100%,与预算数持平。
42.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):支出决算为11.03万元,完成预算100%,与预算数持平。
43.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%,与预算数持平。
44.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为24万元,完成预算100%,与预算数持平。
45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为51.11万元,完成预算100%,与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出948.47万元,其中:
人员经费772.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是更加严格地执行了中央八项规定,严格控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.61万元,占100%。具体情况如下:
(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无支出。
因公出国(境)支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出3.61万元。主要用于上级部门检查工作接待,兄弟单位来访接待以及开展业务活动接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,300人次(不包括陪同人员),共计支出3.61万元,具体内容包括:完成工作任务。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元,下降5%。主要原因是更加严格地控制“三公”经费的开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出34.11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,况场街道办事处事业(本级)机关运行经费支出0元,与2016年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2017年度,况场街道办事处事业(本级)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,况场街道办事处事业(本级)共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | |
明确性(5分) | |||
合理性(5分) | |||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | ||
目标管理(5分) | |||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | |
中央专款分配合规率(1分) | |||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | ||
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | ||
绩效目标动态监控(3分) | |||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | ||
非税收入上缴情况(1分) | |||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | ||
行政事业单位资产报告情况(2分) | |||
资产管理与预算管理相结合(2分) | |||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | ||
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | ||
决算公开(2分) | |||
绩效信息公开(2分) | |||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | ||
评价结果应用(3分) | |||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | ||
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | |||
人才培养(5分) | |||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | ||
管理对象满意度(3分) | |||
社会公众满意度(4分) |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位,未开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
(10) | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
(10分) | (7分) | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
(3分) | 执行规范 | 3 | ||
(特性指标70分) | (20) | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
(50分) | 经济效益(可选项) | 40 | ||
社会效益(可选项) | ||||
生态效益(可选项) | ||||
可持续效益(可选项) | ||||
公平效率(可选项) | ||||
使用效率(可选项) | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指其他用于群众团体事务方面的支出。
11.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)指各级公安机关开展禁毒工作的支出。
12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。
13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指其他用于文化方面的支出。
14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待的支出。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项):指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
22.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
23.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
24.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除生育机构和计划生育服务项目之外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
29.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。
30.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的开支。
31.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
33.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出
34.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。
37.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
38.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
39.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。
40.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。
41.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
42.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。
43.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除扶贫贷款、专项补助、扶贫事业单位以外的其他用于扶贫方面的支出。
44.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农业税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
46.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
48.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革方面的支出。
49.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化债支出以外其他用于农林水方面的支出。
50.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):指水路运输管理方面的支出。
51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。
52.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。
53.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
58.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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