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四川省泸州市江阳区人民政府张坝街道办事处(事业)   2017年部门决算编制说明

来源: 发布时间:2018-09-30 17:00:00 浏览次数: 【字体:

 

四川省泸州市江阳区人民政府张坝街道办事处事业(本级)(3).XLS


一、基本职能及主要工作
 
(一)主要职能。

张坝街道办事处(事业本级)为财政补助事业单位,主要有张坝社会事务服务中心、环境服务中心组成。社会事务服务中心负责辖区内计划生育咨询服务;劳动力转移、就业、培训和退休人员社会保险金的发放、管理;人才开发、社会救助服务、社区服务;制定年度公益性文化项目实施计划;开展文娱体育活动和宣传教育活动。

环境服务中心:负责辖区内环境卫生道路日常养护、园林绿化、环境保护等工作;管理维护旅游景区基础设施和公共设施。

(二)2017年重点工作完成情况。  

1.经济发展形势良好。2017年完成地方一般公共预算收入1212万元;完成GDP30亿元,同比增长45.3%;实现社会固定资产投资总额21.1亿元,同比增长23.8%;社会消费品零售总额9585万元,同比增长44.8 %;全年引进泸州云数图据信息服务有限公司等企业20余家,完成招商引资到位资金5.6亿元。

2.项目建设强势推进。2017年共有重点建设项目10个,投资17亿元。完成了景区A区停车场建设项目、景区木栈道改造项目、街道办事处便民服务中心装修工程、张坝中心幼儿园装修工程、匠心社区阵地装修工程、沙坪社区阵地装修工程、匠心文化展馆建设工程、张坝彭湾小区周边道路工程。并积极协调市重点项目“桂圆里”综合体和长江二桥建设用地工作,确保项目顺利推进。

3.社会事业稳步推进。新增就业人数71人,失业再就业人数44人,开展了两次创业创新宣传活动,成功申请大学生创业补贴4人,申请小额担保贷款3人。异地就医报销27人,医保参保缴费5017人次,并对特殊人员(一、二级残疾、低保人员及农村独生子女双亲)进行医保补贴。落实低保救助政策,全年发放低保专项资金和医疗救助金40.9万余元,发放残疾人补助金及慰问金23.3万余元。投资600万元,改造彭湾幼儿园旧办公楼,新装修张坝街道中心幼儿园,新增学位120个,形成一园两点教育布局。加强托养服务,投入15万元,建成彭湾社区老年人日间照料中心。加强医疗扶持,提升医疗服务水平,全民预防保健体检全年任务完成率达到100%。改善安居环境,进行了枣子林、祥瑞苑和江南新区100余套安置房分房工作。推动文化共享,投入500万元打造匠心社区“产业工人之家”文化教育基地,携手美琪艺术学校实施居民素质提升工程。

4.社会治理取得实效。探索建立起了“派出所+司法所+基层法律服务所”的“三所联动”治理模式,投入400万元完成了三所阵地建设,初步构建起治安调解、司法调解、法律援助的分流处理联动运行机制。做好网格化管理工作,对网格员进行常态化的培训指导,让网格员真正成为收集社情民意的“信息员”、化解矛盾纠纷的“调解员”、社区安全隐患排查整治的“协管员”、政策法规的“宣传员”和帮扶解困的“服务员”。创新人民调解组织星级化管理,结合“三所联动”工作实际,让社区网格员、退休党员干部充实到调解队伍中,同时构建“社区+物业+业委会”综合治理模式,购买了小蚂蚁居家服务入驻社区,鼓励居民参与社会治理,实现居民自治。2017年派出所共移交非警务矛盾纠纷32件,司法所主导成功调解29件,法律服务所提供法律咨询15件、提供法律援助3件。坚持依法治理与共建共治共享相结合,营造安全和谐的社会环境,投入8万元在辖区内打造安全文化一条街,顺利通过省级“安全社区”复评。

5.创文环保顺利迎检。投入400余万元,对创文迎检重点区域进行氛围营造、环境整治,在辖区新建文体设施7处、集中晾晒点9处、停车位300余个,新设分类垃圾桶800余组,补种绿化3000余平米,基本解决居民随处晾晒、垃圾桶少、停车难的问题。开展了无违建街道创建工作,沙坪·鹰翔苑小区作为无违建示范小区受到了市领导肯定。扎实抓牢环境卫生治理,投入 50 余万元,完善环卫基础设施,建立了城管、保洁、文明劝导队、共同监管机制,开展了“牛皮癣专项整治”、“垃圾分类”等专项行动,着力解决七冶搅拌站噪音粉尘污染、露天烧烤油烟污染等困难问题10余个。落实环保责任制,投入5万元,安装景区排污设备,整治碧桂园一、二期工程污染大洞桥河河道问题,并开展日常监管。成功迎接创文检查组5批次11人交替暗查,助力泸州创建全国文明城市一创即成。

6.景区管理显著提高。以“稳定队伍,强化管理,力保安全,提高服务”的整体思路,推进景区管理工作。全力打造张坝桂圆林景区滨江路和体育公园,新增80名景区工作人员,负责新投入运营的景区滨江路及体育公园停车场事宜,并在滨江路向市民免费提供自行车使用骑行。在景区开展了卫生无死角化专项整治,提出整改建议和要求21次,投入资金20余万元,进行厕所无障碍设施、标识标牌更新等相关维修维护。举办了全国名家看江阳采风活动,来自全国的作家名家蒋子龙、叶辛、江子等二十几人共同为江阳建言献策,助力张坝经济文化发展,并在艺术区挂牌“全国名家文创基地”。2017年张坝桂圆林景区成功创建国家级水利风景区、体育文化示范点,张坝桂圆也成功申报国家地理标志保护产品。全年接待游客130余万人次,同比增长58.46%,实现旅游综合收入2185万元。

二、部门概况

张坝街道事业单位属全额财政拨款补助事业单位,根据报表要求属一级预算单位,上年属一级预算单位。
 
    三、收支决算总体情况说明
 
  2017年张坝街道事业本年收入合计2296.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2270.17万元,占98.86%;政府性基金预算财政拨款收入26.12万元,占1.14%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    2017年张坝街道事业本年支出合计2296.29万元,其中:基本支出829.86万元,占36.14%;项目支出1466.43万元,占63.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  2017年度财政拨款收入总计2296.29万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少1517.71万元,减少39.79%。
    2017年度财政拨款支出总计2296.29万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少1517.71万元,减少39.79%。
    
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2270.17万元,占本年支出合计的98.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加490.66万元,增长27.57%。
   
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  
 
  2017年一般公共预算财政拨款支出2296.29万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出6.75万元,占0.29%;社会保障和就业支出499.19万元,占21.74%;医疗卫生与计划生育支出9.97万元,占0.43%;城乡社区支出1383.15万元,占60.23%;农林水支出330.51万元,占14.4%;住房保障支出40.6万元,占1.77%;其他支出26.12万元,占1.14%。
    
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(类):2017年决算数为6.75万元,文化(款) 其他文化支出(项):2017年决算数为4万元,主要用于:社区文化阵地建设及相关经费支出;其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为2.75万元,主要用于社区文化阵地建设及相关经费支出。
    2.社会保障和就业(类):2017年决算数为499.19万元,人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2017年决算数为385.91万元,主要用于:社保经办人员的经费支出;民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为60.8万元,主要用于:社区阵地建设及社区工作人员的经费支出;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为51.52万元,主要用于:机关事业人员的养老保险缴费支出;临时救助(款)临时救助(项):2017年决算数为0.96万,主要用于低保人员或其他困难人员的临时医疗救助。
    3.医疗卫生与计划生育(类):2017年决算数为9.97万元,行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为6.44万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费支出;公务员医疗补助(项):2017年决算数为2.4万元,主要用于:事业人员补充医疗经费支出;医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2017年决算数为0.74万元,主要用于:城乡特困人员医疗救助经费支出;优抚对象医疗补助(项):2017年决算数为0.39万元,主要用于:优抚对象户的医疗补助支出。
    4.城乡社区支出(类):2017年决算数为1383.15万元,城乡社区管理事务(款) ,国家重点风景区规划与保护(项)2017年决算数138.6万元,主要用于桂圆林风景区的管理和维护,其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为42.49万元,主要用于:街道
环境服务中心经费支出;   城乡社区规划与管理(款);城乡社区规划与管理(项):2017年决算数为1202.06万元,主要用于:街道社区城乡环境卫生整治及城管人员经费支出。
    5.农林水支出(类):2017年决算数为67.46万元,农业生产支持补贴(项):2017年决算数为3.72万元,主要用于:街道耕地地力保护补助资金支出;其他农业支出(项):2017年决算数为63.74万元,主要用于:街道农业中心经费支出;森林生态效益补偿(项):2017年决算数为6.29万元,主要用于:桂圆林生态效益补偿金支出;其他农林水(项):2017年决算数为236.76万元,主要用于:街道农业、桂圆林景区管护维护经费支出;
    6.住房保障支出(类):2017年决算数为40.6万元,住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为40.6万元,主要用于:街道职工公积金支出。

7.其他支出(类):2017年决算数为26.12万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排(款);社会福利彩票公益金支出(项)2017年决算数为26.12万元,主要用于社会福利彩票公益金。
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出829.86万元,其中:
    人员经费686.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费143.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,主要原因是事业无三公经费。
    
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  
 
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。
    因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要无。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
    公务用车运行维护费支出0万元。主要无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。
    3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无。
    公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。
    
八、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  2017年度政府性基金预算拨款支出26.12万元。
 
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
 
  十、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2017年度,街道事业机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。
   
 (二)政府采购支出情况
 
  2017年度,张坝街道事业政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道事业部门采购办公用品及空调等支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    
(三)国有资产占有使用情况
 
  截至2017年12月31日,街道事业共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
  (四)预算绩效情况
 
  1.绩效目标管理情况。  
 
  按本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
    2.部门整体支出绩效自评开展情况。
    2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分) 明确性(5分) 合理性(5分) 预算编制(10分)测算依据(5分) 目标管理(5分) 综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分) 中央专款分配合规率(1分) 中期评估(2分)执行中期评估(2分) 绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分) 绩效目标动态监控(3分) 非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分) 非税收入上缴情况(1分) 资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分) 行政事业单位资产报告情况(2分) 资产管理与预算管理相结合(2分) 内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分) 信息公开(6分)预算公开(2分) 决算公开(2分) 绩效信息公开(2分) 绩效评价(5分)绩效评价开展(2分) 评价结果应用(3分) 部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标       可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分) 科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 人才培养(5分) 满意度(10分)协作部门满意度(3分) 管理对象满意度(3分) 社会公众满意度(4分) 


 
  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
       2017年项目支出绩效评价得分表  

单位名称/      项目名称 一级指标二级指标三级指标分值得分(20分)     项目决策(10分)     科学决策必要性     (政策依据)5 可行性     (政策完善)5 (10)     绩效目标明确性5 合理性5 (10分)     项目管理(7分)     资金管理资金分配3 资金使用4 (3分)项目执行执行规范3 (特性指标70分)     项目绩效(20)     项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5 完成成本5 (50分)     项目效益经济效益(可选项)40 社会效益(可选项) 生态效益(可选项) 可持续效益(可选项) 公平效率(可选项) 使用效率(可选项) 服务对象满意度10 总分 


 
  十一、名词解释
 
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。
    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    

 


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